审计处
站内搜索:
 首页  部门概况  工作程序  审计公示  工作动态  政策法规  下载专区 
 
当前位置: 首页>>政策法规>>审计准则>>正文
第3205号内部审计实务指南——信息系统审计
2021-05-19 17:01   审核人:

各会员单位:

为了进一步完善内部审计准则体系,指导信息系统审计实践,中国内部审计协会组织制定了《第3205号内部审计实务指南——信息系统审计》。经中国内部审计协会准则专业委员会审议通过,现予以印发,自2021年3月1日起施行。希望各会员单位加强学习和宣传,实施过程中如有问题,请及时反馈给我们。


中国内部审计协会

2020年12月11日

附件【3205号信息系统审计.pdf已下载
关闭窗口
学校首页

版权所有©国内精品视频一区二区三区八戒 审计处  copyright @ 2018