审计处
站内搜索:
 首页  部门概况  工作程序  审计公示  工作动态  政策法规  下载专区 
 
当前位置: 首页>>政策法规>>审计准则>>正文
第3101号内部审计实务指南——审计报告
2020-11-17 17:04   审核人:

各会员单位:

为了进一步完善内部审计准则体系,指导内部审计实践,中国内部审计协会组织修订完成了《第3101号内部审计实务指南—审计报告》。经中国内部审计协会第七届常务理事会第二次会议审议通过,现予以印发,自2020年1月1日起施行。2009年1月1日起施行的《内部审计实务指南第3号—审计报告》同时废止。实施过程中如有问题,请及时反馈我们。

附件:第3101号内部审计实务指南——审计报告



中国内部审计协会

2019年12月26日

 

附件【3101号审计报告.doc已下载
关闭窗口
学校首页

版权所有©国内精品视频一区二区三区八戒 审计处  copyright @ 2018